财务管理中心 / 总部内审经理
岗位职责:
1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;
2、负责组织实施内部审计工作;
3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;
4、监督检查财务预算的执行情况;
5、监督审计结果的落实;
6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;
8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
9、参与公司重大投资决策;
10、负责与各外部相关单位建立良好合作关系;
11、完成董事会或审计委员会交办的其他工作。
岗位要求:
1、会计、财务或审计相关专业专科及以上学历;
2、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;
3、精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
4、谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
5、熟悉境内上市公司财务规则,负责过兼并、重组、上市等相关项目的审计工作;
6、熟练操作财务软件和办公软件;
7、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;
8、有较强的沟通协调能力;
9、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;
10、五年以上大型会计师事务所工作经验或IPO上市集团内部审计工作经验。
2020/05/22